审计 是做什么的

发布网友 发布时间:2022-04-20 11:24

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热心网友 时间:2022-07-23 15:23

审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法。

对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。

审计作为一种监督机制,其实践活动历史悠久。审计是一种经济监督活动,经济监督是审计的基本职能;审计具有独立性,独立性是审计监督的最本质的特征,是区别于其他经济监督的关键所在。

审计与经济管理活动、非经济监督活动以及其他专业性经济监督活动相比较,主要具有以下几方面的基本特征。

扩展资料:

任何审计都具有三个基本要素,即审计主体、审计客体和审计授权或委托人。

1、审计主体,是指审计行为的执行者,即审计机构和审计人员,为审计第一关系人;

2、审计客体,指审计行为的接受者,即指被审计的资产代管或经营者,为审计第二关系人;

3、审计授权或委托人,指依法授权或委托审计主体行使审计职责的单位或人员,为审计第三关系人。

一般情况,第三关系人是财产的所有者,而第二关系人是资产代管或经营者,他们之间有一种经济责任关系。第一关系人是审计组织或人员,在财产所有者和受托管理或经营者之间,处于中间人的地位。

这要对两方面关系人负责,既要接受授权或委托对被审计单位提出的会计资料认真进行审查,又要向授权或委托审计人(即财产所有者)提出审计报告,客观公正地评价受托代管或经营者的责任和业绩。

为此,审计组织或审计人员进行审计活动,必须具有一定独立性,不受其审其他方面的干扰或干涉,这是审计区别于其他管理的一个根本属性。

参考资料来源:百度百科——审计

热心网友 时间:2022-07-23 16:41

审计是指由专设机关依照法律对国家各级*及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。审计作为一种监督机制,其实践活动历史悠久。

公认具有代表性且被广泛引用的是美国会计学会1972年在其颁布的《基本审计概念公告》中给出的审计定义,即“审计是指为了查明有关经济活动和经济现象的认定与所制定标准之间的一致程度,将结果传递给有利害关系的使用者的系统过程”。

证据是审计人员用来确定被审单位经济活动合法合规性或有效性及经济现象真实公允性的各种形式的凭据。收集充分、有力的审计证据是审计工作的核心。

向依赖和利用审计意见的组织和人员传递结果是通过编制审计报告进行的。编制审计报告是审计工作的最后步骤。

扩展资料:

审计的主要分类为:

1、*审计(governmental audit)

*审计是由*审计机关依法进行的审计,在我国一般称为国家审计。我国国家审计机关包括*设置的审计署及其派出机构和地方各级*设置的审计厅(局)两个层次。国家审计机关依法独立行使审计监督权,对*各部门和地方*、国家财政金融机构、国有企事业单位以及其他有国有资产的单位的财政、财务收支及其经济效益进行审计监督。

2、独立审计(independent audit)

独立审计,即由注册会计师受托有偿进行的审计活动,也称为民间审计。我国注册会计师协会(CICPA)在发布的《独立审计基本准则》中指出:“独立审计是指注册会计师依法接受委托,对被审计单位的会计报表及其相关资料进行独立审查并发表审计意见。”

3、内部审计(internal audit)

内部审计是指由本单位内部专门的审计机构和人员对本单位财务收支和经济活动实施的独立审查和评价,审计结果向本单位主要负责人报告。这种审计具有显著的建设性和内向服务性,其目的在于帮助本单位健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益。

参考资料来源:百度百科-审计

热心网友 时间:2022-07-23 18:16

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审计是指由专设机关依照法律对国家各级*及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

审计人员的工作内容:1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 5、审查*、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求6、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见7、针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议8、进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料

您好,你是想了解审计的相关工作,还是?

热心网友 时间:2022-07-23 20:24

内部审计一般包括财务收支审计、经济效益审计和经济责任审计。 一、财务收支审计 财务收支审计一般的范围比较局限,仅对公司机关各部门及所属单位的财务收支的真实性、有效性和合规性的审计。同是还重点检查资金的流向和支出状况。 二、经济效益审计  经济效益审计则是为了提搞公司的经营水平和发展水平,通过内部审计找出经营管理中存在的问题,提出改进措施,以提高经济效益,也成为企业管理者设置内部审计机构和人员的主要目的。 三、经济责任审计 经济责任审计是对经济责任人所承担的经济责任的执行情况进行的审查。通过经济责任审计可以检查经济责任人在履职期间是否有违规的行业发生,一般侧重于经营责任目标的审计;同是它也是是结合日常的财政财务收支审计及经济效益审计进行的,并通过审计资料和信息的积累,为离任责任审计服务

热心网友 时间:2022-07-23 22:48

  一、审计文员的定义:
  是指从事公司交易账目的审计、核对,并评估交易风险的工作人员。
  二、审计文员的主要职责:
  1、熟悉并掌握业务操作部门的业务内容和流程;
  2、在掌握支持性文件下进行实时文件审核工作,确保文件已经合理地获取授权;
  3、在掌握支持性文件下进行交易往来的复查工作,确保文件已经合理地获取授权并记录在相应的会计编码;
  4、掌握内部控制流程的关键监控点,确保操作部门遵循内部控制流程运作;
  5、定期完成内部审计工作,分析各类型交易往来的情况和或存风险;
  6、完成公司领导交代的其他工作任务。
  三、审计文员的任职要求:
  1、会计或审计专业本科以上学历;
  2、一至两年相关工作经验;
  3、熟悉流程绘图工作;
  4、具备良好的报告书写能力;
  5、具备良好的英语听、说、读、写能力,大学英语六级或英语水平等同雅思6分以上;
  6、工作认真,态度良好,能在最少的监管下独立完成工作。

热心网友 时间:2022-07-24 01:30

  *的职能部门,在*和审计署的双重领导下,负责全省的审计工作。其主要职责是:制定本省审计工作的*和规划,确定审计工作重点;负责本级审计机关审计范围的审计事项。对市县审计机关审计工作进行领导;对全省内部审计工作进行指导、监督;对全省社会审计组织的审计质量进行监督;完成审计署和湖北省*交办的其他事项。湖北省审计厅依法对下列事项进行审计监督:

  1、本级预算的执行情况;市、县*和省*各部门预算的执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况。

  2、本省国有金融机构的资产、负债、损益情况。

  3、本省国有企业的资产、负债、损益情况;对本省与国计民生有重大关系的、接受财政补贴较多或者亏损数额较大的国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业和省*指定的其他国有企业,进行定期审计。

  4、国家建设项目的预算执行情况和决算。

  5、省*各部门管理的和社会团体受*委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支情况。

  6、国际组织和外国*援助、贷款项目的财务收支情况。

  7、省属机关和事业单位的财政、财务收支情况。

  8、承办省*交办的其他审计事项。此外,对与国家财政收支有关的特定事项进行专题审计调查,并向省*和审计署报告审计调查结果。现有财政、金融、固定资产投资、行政事业、企业、外资运用等审计对象.

热心网友 时间:2022-07-24 04:28

审计专员是成为审计经理的第一步,如果你曾在公司财务或事务所工作过两年,想必你早已对国家财务*、会计准则、审计、财务等相关经济法律了如指掌。

工作内容:
负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
协助*审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;
针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;
制定公司税务管理相关制度及监督执行;
建立与税务部门的良好关系。
职业要求:
教育培训:企业管理、财务相关专业本科以上学历。具有审计师或中级会计师以上资格。
工作经验:2年以上公司财务工作或事务所工作经验。熟悉国家财务*、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律*;良好的沟通及书面表达能力。
薪资行情:
审计专员一般月薪在2500-10000元。
职业发展路径:
中国加入WTO以后,审计工作也要与国际接轨,对审计工作的重视程度也与日俱增。即使当经济增长下降时,审计行业也会比其他行业的工作更加稳定。因为不管国民经济如何起伏动荡,都需要对财务进行管理。

热心网友 时间:2022-07-24 07:42

  审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。

热心网友 时间:2022-07-24 11:30

最好有会计师事务所工作经验,必须了解酒店运营及管理情况,以及还要懂得酒店日常内控制度的操作规范.了解酒店财务核算流程.有酒店会计,审计类工作经验的优先.

热心网友 时间:2022-07-24 15:35

审定会计报告的以及公司会计制度的合法性等内容。具体单位有注册会计师事务所,审计局,税务部,财政部等单位进行。

热心网友 时间:2022-07-24 20:30

审计是由专职机构和人员,对被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查和评价的独立性经济监督活动。

最简单最通俗的:会计——做账、审计——查账。
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