宾阳县审计局内设机构

发布网友 发布时间:2024-10-24 01:15

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宾阳县审计局设有多个内设机构,以高效地履行其职责和管理职能。首先,办公室承担着综合协调和机关日常管理的重任。它负责文电处理、会务组织、机要保密以及档案管理等工作,同时负责财务、信访、政务公开和信息化等事务。此外,办公室还需拟订审计政策、规划和年度计划,参与起草审计法规和规章制度,审理审计业务事项,指导内部审计,并审核社会审计报告,处理行政复议和应诉事务。



其次,财政金融及行政单位审计股专门负责审计县本级预算执行和财政收支,包括乡镇政府的预算执行等。他们还审计县属金融机构的资产、负债和损益,并对教科文卫、农业、资源能源和环保等专项资金进行专项审计调查。此外,该股还负责上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务审计。



最后,经济责任及事业单位审计股的核心任务是经济责任审计。他们草拟相关行政法规,负责经济责任审计工作的实施,并参与县人民政府部门经济责任审计联席会议。此外,该股审计社会保障基金、社会捐赠资金的管理,以及县各事业单位的财政财务收支,进行专项审计调查,确保公共资源的合理使用。

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