...管理费用和明细账中管理费用不一致,怎么解决

发布网友 发布时间:2024-10-24 10:54

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热心网友 时间:2小时前

原因是你的管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。你的利润表是正确的,只是明细账不对,去修改下凭证就可以了。
利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系,一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方,结转损益用系统结转损益的功能进行结转。
损益是自动结转的,和借贷方发生额不一定一样
原因一:K3账上管理费用与利润表数字不一样,可能是管理费用发生凭证做账方式引起的。
因为如果利润表中取数公式中采用sy取数一般不会出错,SY取的是实际损益发生额,而在总账账表中看到的均是发生额,一般不能直接对比。
原因二:可能是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。只是明细账不对,只需要修改下凭证即可。
解决方案:
可以通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中可以选择多种方式解决问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司。
是不是管理费用有红字冲销记账时记入到贷方发生额中了,利润表的取数一般对费用类是取借方发生额本月数和累计数

热心网友 时间:2小时前

管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。利润表是正确的,只是明细账不对,去修改下凭证就可以。
利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系,一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方,结转损益用系统结转损益的功能进行结转。
由于总账是从科目余额表取数,明细账是从凭证表取数,故将本期所有凭证反过账后重新过账,重写余额表后查询。

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热心网友 时间:2小时前

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