一般纳税人,本月我们没有开出任何发票,付电费时开回来的是增值税专用...

发布网友 发布时间:2024-10-24 13:07

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热心网友 时间:2024-10-24 17:49

付电费时开回来的是增值税专用发~票,有抵扣联,像这种情况我要怎么做会计分录?
在你拿到电费的发~票的时候,你可以进行发~票认证,就算你这个月没有开发~票出去,也就是没有销项,此进项税也可以留抵到下个月再抵扣的。
会计分录是:
借:管理费用/制造费用-电费
应交税金-应交增值税-进项
贷:银行存款

如果自己但我也开发~票出去,又要怎么做?感谢高手求助,谢谢!
如果你有开发~票出去的话,那么此销项税额就可以与电费的进项税额进行抵扣的。

热心网友 时间:2024-10-24 17:49

借:管理费用
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款

热心网友 时间:2024-10-24 17:48

你们是什么类型的公司,我们这边一般都不抵扣电费的单子,我们的处理是直接价税合计计入管理费用的,QQ2624370208
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